喜报 | 浙江金控审计部案例荣获全省内部审计案例三等奖
2024-01-18

近日,浙江金控审计部《产业基金专项审计调查整改案例》荣获全省“内部审计整改和结果运用”案例三等奖。

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为进一步深化内部审计理论研究和实践总结,全力推进浙江内部审计工作“创新深化改革攻坚开放提升”,浙江省内部审计协会组织开展2023年度全省“优秀内部审计论文、案例”评选活动。浙江金控审计部起草的《产业基金专项审计调查整改案例》,从项目背景和基本情况、整改举措、整改成效运用、相关启示和借鉴意义等方面进行总结梳理。此次获奖是浙江省内部审计协会对公司内部审计工作的充分肯定。

下一步,浙江金控将继续深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》(省政府第390号令)精神,聚焦公司重大决策部署和重点工作推进,坚持揭示问题与解决问题相统一,推动形成“审计—整改—规范—提高”的工作闭环。同时,不断深化审计整改结果运用,建立长效整改机制,切实将审计成果运用转换为公司完善内部管理、加强风险防控的治理效能。